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ACUERDO Nº 3949
ANEXO 2 BIS: de la ejecución del presupuesto con relación a los créditos correspondientes al trimestre

Repartición/Organismo: Municipalidad de San Carlos
Nomenclador: 060213
Ejercicio: 2011
Trimestre: Primero

Partida Compromisos contraidos Devengado Mandado a pagar Pagado Residuos pasivos Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal) 8.961.589,26 8.946.241,86 8.165.273,59 8.090.020,17 780.968,27 75.253,42
  41000000 - OPERACION (Subtotal) 8.568.522,42 8.553.175,02 7.914.796,75 7.841.652,53 638.378,27 73.144,22
    41100000 - PERSONAL (Subtotal) 6.305.696,65 6.305.696,65 6.060.946,30 6.014.751,51 244.750,35 46.194,79
    41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal) 496.130,87 482.338,47 344.896,89 343.281,48 137.441,58 1.615,41
    41300000 - SERVICIOS (Subtotal) 1.766.694,90 1.765.139,90 1.508.953,56 1.483.619,54 256.186,34 25.334,02
  42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) 9.781,00 9.781,00 9.781,00 9.781,00 0,00 0,00
    42100000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) 9.781,00 9.781,00 9.781,00 9.781,00 0,00 0,00
  43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal) 383.285,84 383.285,84 240.695,84 238.586,64 142.590,00 2.109,20
    43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal) 367.472,84 367.472,84 224.882,84 222.773,64 142.590,00 2.109,20
    43200000 - TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) 15.813,00 15.813,00 15.813,00 15.813,00 0,00 0,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) 765.092,20 765.092,20 754.298,20 751.948,20 10.794,00 2.350,00
  51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal) 740.092,20 740.092,20 729.298,20 726.948,20 10.794,00 2.350,00
    51100000 - BIENES (Subtotal) 20.013,65 20.013,65 9.219,65 6.869,65 10.794,00 2.350,00
    51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal) 720.078,55 720.078,55 720.078,55 720.078,55 0,00 0,00
  52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
    52100000 - APORTES DE CAPITAL EMPRESA MUNICIPAL (Subtotal) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
    52400000 - VIVIENDA (Subtotal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  62000000 - EROGACIONES P/ATENDER LA AMORTIZ. DE DEUDA PUBLICA (Subtotal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 9.726.681,46 9.711.334,06 8.919.571,79 8.841.968,37 791.762,27 77.603,42
InfoGov
http://www.infogov.com.ar/

CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE